1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2450-751-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-601-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
Comuna |
La Serena
|
Impuesto |
49765,56 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ENVASES COQUIMBO |
Razón Social |
ENVASES DESCARTABLES COQUIMBO SPA
|
R.U.T. |
77.894.044-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ENVASES COQUIMBO |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41123402
| Cucharas de dosificación | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MAS DETALLE EN ADJUNTOS, SE ADJUDICARA LA OFERTA QUE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. A SU VEZ ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA LAS MARCAS O MODELOS SON SUGERIDOS O EQUIVALENTES MISMA CARACTERISTICA DE LO SOLICITADO | |
$ 261.924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.924
|
$ 261.924
|
|
Total Neto
|
$ 261.924
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 49.766
|
$ 311.690
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.