Orden de Compra. Nº2701-63-AG24 "Insumos de cafetería requeridas para período permiso de circulación. (compra ágil: 2701-48-COT24)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2701-63-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de cafetería requeridas para período permiso de circulación. (compra ágil: 2701-48-COT24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 875
Comuna Talagante
Impuesto 7490,75
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Tienda de Frutillita
Razón Social COMERCIAL LA TIENDA DE FRUTILLITA FERNANDA GATICA E.I.R.L.
R.U.T. 77.371.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Tienda de Frutillita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5Caja5 cajas de té de 100 unidades cada una  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad5 botellas de endulzantes de 270 ml  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramo5 kilos de azúcar tipo iansa  $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.975 $ 8.975
Total Neto $ 39.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.491
TOTAL OC $ 46.916


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.371.921-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.637.498-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.558.102-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.698.399-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.