Orden de Compra. Nº4247-382-AG24 "UN SERVICIO DE FLYER PARA EL PROGRAMA FOMIL,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-307-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-382-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra UN SERVICIO DE FLYER PARA EL PROGRAMA FOMIL,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-307-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110564 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 5605
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafika Limitada
Razón Social SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LIMITADA
R.U.T. 76.022.196-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafika Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadFLYER TAMAÑO CARTA 14 X 10 CM.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 22.500
Descuento $ 0
Cargos $ 7.000
IVA  19  % $ 5.605
TOTAL OC $ 35.105


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.022.196-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.806.123-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.802.011-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.975.578-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.920.682-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto