Orden de Compra. Nº3352-98-AG25 "FONDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS PARA CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS PARA CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 82156
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermarket de todo
Razón Social DIEGO FAURA YZAGA ALMACENES E.I.R.L.
R.U.T. 77.530.807-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermarket de todo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS. CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50202309
Bebida energética o deportiva150UnidadBEBIDA ENERGETICA TIPO MONSTER DE 473 ML.BEBIDA ENERGETICA TIPO MONSTER DE 473 ML. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadYOGURT TIPO PROTEIN SACHET 150 GRS. SABORES.YOGURT TIPO PROTEIN SACHET 150 GRS. SABORES. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50131703
Productos de mantequilla o leche congelados20UnidadMANTEQUILLA DE 250 GRS SIMILAR A SOPROLE-QUILLAYES-COLÚN.MANTEQUILLA DE 250 GRS SIMILAR A SOPROLE-QUILLAYES-COLÚN. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadYOGURT 1+1 DE 140 GRS.YOGURT 1+1 DE 140 GRS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50201709
Café instantáneo480UnidadCAFE INSTANTANEO EN SACHET DE 1,8 GRS.   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Total Neto $ 432.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.156
TOTAL OC $ 514.556


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.696.060-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.