Orden de Compra. Nº1237469-20-AG25 "(9194) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237469-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237469-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (9194) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237469-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA FARMACIA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9194 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 313880
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
TítuloDescripción
CONTACTO VIVIANA NUÑEZ
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

HORARIO DE ATENCION08:30 A 16:30 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor oikos impresos ltda.
Razón Social OIKOS IMPRESOS LIMITADA
R.U.T. 78.229.840-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal oikos impresos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles7Unidad no definidaMATERIAL PARA PROGRAMAS SEGUN DETALLE Y DISEÑOS ADJUNTOS  $ 236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652.000 $ 1.652.000
Total Neto $ 1.652.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.880
TOTAL OC $ 1.965.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.