Orden de Compra. Nº3481-186-AG24 "FP_MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 22.04.010 (FUNC GAFU AFAD 16)"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO 12 "SANGRA"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-186-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra FP_MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 22.04.010 (FUNC GAFU AFAD 16)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra"
Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FUNC GAFU AFAD 16 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 65379
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arriservi
Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T. 76.313.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arriservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTETICO NEGRO  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE VERDE TREBOL GALÓN.  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
31211504
Pinturas de cobertura3GalónPINTURA NEGRA ANTICORROSIVA 1 GL  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA SEMI BRILLO MARFIL 1GL  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31161503
Clavo-tornillo4BolsaCLAVO 4" 2,5 KG  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31161503
Clavo-tornillo4BolsaCLAVO 3" 2,5 KG  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31161503
Clavo-tornillo4BolsaCLAVO 2X12 2,5 KG  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA OLEO ANTI HONGOS GALÓN (BLANCA)  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroDILUYENTE  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 344.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.379
TOTAL OC $ 409.479


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.313.189-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.686.173-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.203.369-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto