1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2409-125-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PAR ESCUELA F-933 VIRQUENCO. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
|
R.U.T. |
69.170.101-8 |
Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
Comuna |
Los Angeles
|
Impuesto |
305373,32 |
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SUPERLIMPIO |
Razón Social |
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
|
R.U.T. |
13.137.595-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SUPERLIMPIO |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PAR ESCUELA F-933 VIRQUENCO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS, DEBE PRESENTAR ANEXO ECONOMICO O COTIZACION POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS E INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS MISMOS Y EL VALOR DE DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL VALOR DE LAS ESPECIES OFERTADAS. (SE DEBE CONTEMPLAR TODO LO ANTERIOR O SE CONSIDERARA FUERA DE BASES). | UTILES DE ASEO PAR ESCUELA F-933 VIRQUENCO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |
$ 1.607.228,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.607.228
|
$ 1.607.228
|
|
Total Neto
|
$ 1.607.228
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 305.373
|
$ 1.912.601
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.