1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5416-1565-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-1065-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
105260 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Grafica Leyton |
Razón Social |
Grafica Leyton SPA
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R.U.T. |
76.716.936-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafica Leyton |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Panel Araña de 4 cuerpos medidas 300x230 cm. con impresión en tela textil + bolso de transporte. Servicio debe incluir diseño. Proveedor de preferencia de la región de Coquimbo
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$ 554.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.000
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$ 554.000
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Total Neto
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$ 554.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.260
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$ 659.260
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.