Orden de Compra. Nº3623-1153-SE25 "REPARACION DE CAMION UT - 3359"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-1153-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMION UT - 3359
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 131974
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
R.U.T. 76.431.492-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151701
Cajas de bomba1UnidadBOMBA DE AGUA  $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
40151712
Empaquetaduras de bomba2UnidadEMPAQUETADURA DE BOMBA DE AGUA  $ 83.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.800 $ 167.800
40151728
Kits de reparación de bombas1UnidadMANGUITO DE UNION DE BOMBA  $ 71.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800
90111601
Centros de conferencias6HoraHORA TALLER  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 694.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.974
TOTAL OC $ 826.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.