Orden de Compra. Nº5803-6-AG25 "SOLPED 20/34396 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5803-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20/34396 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCJ-MG-001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
Comuna San Joaquín
Impuesto 32148
Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora de Libros Ambulante
Razón Social PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA
R.U.T. 14.521.664-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora de Libros Ambulante
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE, PARA 18 PERSONAS POR DIA. -Café de grano, -Té, -Jugos naturales, -aguas minerales. -Dulces 1 p/p Kuchen de nuez, kuchen de frambuesa, brownie, cocadas, alfajores y merenguitos. -sándwiches 3 p/p en mini panes frica diferentes rellenos (incluir vegetarianos) -galletas 2 p/p. días 12 de abril y 7 de junio   $ 169.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200
Total Neto $ 169.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.148
TOTAL OC $ 201.348


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.521.664-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.