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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2713-1213-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GRUA SOLICITUD 91 DAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
20425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS FELIPE SOTO SALAS |
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Razón Social |
CARLOS FELIPE SOTO SALAS
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R.U.T. |
18.103.530-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS FELIPE SOTO SALAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24101620
| Grúas sobre camión | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE GRUA PARA LA REPARACION DE CABLEADO DE LA ANTENA DE INTERNET UBICADA EN EL TECHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | |
$ 107.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.500
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$ 107.500
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Total Neto
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$ 107.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.425
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$ 127.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.