1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5651-6-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SICR 003-2025 Mantencion 157.753 KMS PKLX-63 DASP |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I Región - Oficina Regional de Tarapacá |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
61750 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LUBRICENTRO SALAZAR LTDA. |
Razón Social |
SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.896.453-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUBRICENTRO SALAZAR LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Mantención 157.753 Kilómetros camioneta patente PKLX-63 según archivo de especificaciones técnicas | |
$ 325.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.000
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$ 325.000
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Total Neto
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$ 325.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.750
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$ 386.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.