Orden de Compra. Nº2440-700-AG24 "80236 ENTRADAS AL CINE Y COLACIONES ESCUELA EL PORVENIR DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-639-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-700-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 80236 ENTRADAS AL CINE Y COLACIONES ESCUELA EL PORVENIR DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-639-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 122853,05
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALERCE SERVICIOS CLAPE SPA
Razón Social CAMPO ALERCE SPA
R.U.T. 76.938.974-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALERCE SERVICIOS CLAPE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111801
Tickets o rollos de tickets1Unidad85 ENTRADAS Y COLACIONES, SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO. FECHA DEL SERVICIO 10 DE MAYO DE 2024. COORDINAR CON LA DIRECTORA SRTA ELIZABETH MORALES AL FONO: 989629654  $ 646.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.595 $ 646.595
Total Neto $ 646.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.853
TOTAL OC $ 769.448


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.938.974-1 Ver adjunto