Orden de Compra. Nº823-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 823-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 823-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 823-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - VI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530 - 4to. piso
Comuna Rancagua
Impuesto 15595,2
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530 - 4to. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COMO FACTURAR

DATOS COMO FACTURAR: 

Rut factura:      61.202.000-0 

Razón social:    Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral. de OO.PP. DCYF 

Giro:     Gobierno Central y Administración Pública 

Código de Pago: 710  (en documentos ref. UDP coloquen el cód. 710.) 

Dirección factura:   Teniente Coronel Cuevas N° 530 - 4to. Piso  

Dirección despacho: Teniente Coronel Cuevas N° 530 - 4to. Piso 

Cuidad:    Rancagua 

 

ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PUBLICOACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PUBLICO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANFU CHILE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA
R.U.T. 77.919.245-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANFU CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA ELITE DE PAPEL MAXI ROLLO 3 HOJAS O SIMILAR (AL COTIZAR IDENTIFICAR PRODUCTO)  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES EASY CLEAN VIRUTEX O SIMILAR (AL COTIZAR IDENTIFICAR PRODUCTO)  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
47131829
Productos de limpieza del baño6UnidadLIMPIADOR CLORO GEL (AL COTIZAR IDENTIFICAR PRODUCTO)  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLAVALOZAS BIO ACTIVOS QUIX CONCENTRADO O SIMILAR (IDENTIFICAR PRODUCTO AL COTIZAR)  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
Total Neto $ 82.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.595
TOTAL OC $ 97.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.