1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2582-3729-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-101-LQ23 ENERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-101-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECPLAN |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
Comuna |
*
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Impuesto |
843099,445 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
|
R.U.T. |
76.060.259-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Edificio
Museo Palacio Cousiño Mensual
por los trabajos realizados en el periodo 06/01/2025 - 05/02/2025 | VALOR NETO MENSUAL |
$ 4.437.366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.437.366
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$ 4.437.366
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Total Neto
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$ 4.437.366
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 843.099
|
$ 5.280.465
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.