1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
870-87-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 870-30-LP23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
870-30-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comisión Nacional de Riego |
Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO |
R.U.T. |
60.718.000-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO |
R.U.T. |
60.718.000-8 |
Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
161500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
|
R.U.T. |
76.751.352-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | | PRESUPUESTO N°: 9219 |
$ 850.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 850.000
|
$ 850.000
|
|
Total Neto
|
$ 850.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 161.500
|
$ 1.011.500
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.