Orden de Compra. Nº2778-657-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-525-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-657-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-525-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación IGNACIO SERRANO # 450
Comuna Rengo
Impuesto 38190
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO SERRANO # 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO DEL ESTABLECIMIENTO

DESPACHAR A ESCUELA VICENTE HUIDOBRO

UBICADA EN AVENIDA CORONEL MARZAN N° 181, RENGO

CONTACTO: NIEVES ARAVENA ESCALONA (S)

TELEFONO: 9-83904385 – 9-52024785

ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL ST
Razón Social GRUPO EMPRESARIAL ST SPA
R.U.T. 77.595.013-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO EMPRESARIAL ST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas4UnidadCortinas Roller Duo día/noche color gris 1.40 x 2.00 mts.  $ 25.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
52131501
Cortinas2UnidadCortinas Roller Duo día/noche color blanco 1.30 x 2.00  $ 25.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
52131501
Cortinas2UnidadCortinas Roller Duo Día/noche color blanco 1.40 x 2.00color blanco  $ 25.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
Total Neto $ 201.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.190
TOTAL OC $ 239.190


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.781.766-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.494.401-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.595.013-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.445.788-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.610.745-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.610.745-K Ver adjunto