1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3539-2-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ENTRETELA PARA USO EN EL DCHEE-JEMGE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23047 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOPZ |
Razón Social |
ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
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R.U.T. |
7.985.301-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOPZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 1 | Rollo | ROLLO ENTRETELAS 1,50 BLANCO SIN GOMA | |
$ 121.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.300
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$ 121.300
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Total Neto
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$ 121.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.047
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$ 144.347
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.