1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5155-126-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
292- Adquisición de protectores de piso para Nivel Central, Unidad Servicios Generales, compra ágil: 5155-65-COT25 (UD_22/AG/386/2204012/641/YJA) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
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R.U.T. |
60.504.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
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R.U.T. |
60.504.000-4 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 611 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
414200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 611 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111520
| Almohadillas o protectores de superficies | 200 | Unidad | 200 unidades de protectores de piso lisos para oficina. Transparente para pisos duros, lisos, sin púa, antideslizante, PVC policarbonato Flexible
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.180.000
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$ 2.180.000
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Total Neto
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$ 2.180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 414.200
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$ 2.594.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.