Orden de Compra. Nº
4596-465-AG24
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SERVICIO ALIMENTACION ESCUELA LA LOMA SAN NICOLAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4596-465-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO ALIMENTACION ESCUELA LA LOMA SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.801-9
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 175
Comuna
San Nicolás
Impuesto
64733,95
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SyG Market
Razón Social
GRUPO SYG SPA
R.U.T.
76.892.898-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SyG Market
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
7
Unidad
TORTAS PARA 25 PERSONAS
TORTAS PARA 25 PERSONAS
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.000
$ 259.000
52151703
Tenedores domésticos
165
Unidad
TENEDORES PLASTICOS
TENEDORES PLASTICOS
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.785
$ 4.785
52151502
Platos desechables domésticos
165
Unidad
PLATOS DE CARTON
PLATOS DE CARTON
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.085
$ 8.085
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS 300 UNI.
SERVILLETAS 300 UNI.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados
165
Unidad
JUGO INDIVIDUAL 200CC
JUGO INDIVIDUAL 200CC
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.835
$ 65.835
Total Neto
$ 340.705
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.734
TOTAL OC
$ 405.439