Orden de Compra. Nº4596-465-AG24 "SERVICIO ALIMENTACION ESCUELA LA LOMA SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-465-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION ESCUELA LA LOMA SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 64733,95
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SyG Market
Razón Social GRUPO SYG SPA
R.U.T. 76.892.898-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SyG Market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas7UnidadTORTAS PARA 25 PERSONASTORTAS PARA 25 PERSONAS $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
52151703
Tenedores domésticos165UnidadTENEDORES PLASTICOSTENEDORES PLASTICOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785 $ 4.785
52151502
Platos desechables domésticos165UnidadPLATOS DE CARTONPLATOS DE CARTON $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.085 $ 8.085
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS 300 UNI.SERVILLETAS 300 UNI. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados165UnidadJUGO INDIVIDUAL 200CCJUGO INDIVIDUAL 200CC $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.835 $ 65.835
Total Neto $ 340.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.734
TOTAL OC $ 405.439