1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1483-105-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-78-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial El Loa |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA |
R.U.T. |
60.901.018-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA |
R.U.T. |
60.901.018-5 |
Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
Comuna |
Calama
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Impuesto |
21781,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-11-2024 |
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Proveedor |
Prinorte |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
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R.U.T. |
76.213.681-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prinorte |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111804
| Papeles de dibujo | 20 | Unidad | 20 resma papel tamaño carta | |
$ 3.281,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.620
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$ 65.620
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44111804
| Papeles de dibujo | 15 | Unidad | 15 resmas de papel tamaño oficio | |
$ 3.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.020
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$ 49.020
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Total Neto
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$ 114.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.782
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$ 136.422
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.