Orden de Compra. Nº2833-888-AG24 "MATERIAL DE ASEO COLEGIO CUMBRES DE BOCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-888-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO COLEGIO CUMBRES DE BOCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 128595,8
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FLN
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA
R.U.T. 76.869.544-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FLN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10UnidadDETERGENTE EN POLVO, FORMATO DE 1 KILO (OMO, DRIVE O SIMILAR EN CALIDAD)  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
47131609
Magos para escobas o traperos50UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadPASTILLAS PARA BAÑO CON GANCHO 20 GRS.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos10CajaCAJAS DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE LATEX TALLA S  $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
47131710
Dispensadores de papel higiénico4UnidadDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL METALICO (ACERO INOX), es para toalla de papel de 200 metros  $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.960 $ 359.960
47131710
Dispensadores de papel higiénico4UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO METALICO (ACERO INOX), es para papel DE 500 MTS.   $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.960 $ 143.960
47131710
Dispensadores de papel higiénico10UnidadROCIADORES DE 1 LITRO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 676.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.596
TOTAL OC $ 805.416


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto