1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3366-68-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Comisión Predios Mil. V DE. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3366-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
64480,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GOMPLAS |
Razón Social |
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
|
R.U.T. |
76.117.488-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GOMPLAS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131810
| Productos para lavar platos | 120 | Unidad | LAVALOZAS 500CC LIMON KLINER | LAVALOZAS 500CC LIMON KLINER |
$ 958,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.960
|
$ 114.960
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 80 | Unidad | ESPONJA ACERO VIRUTEX | ESPONJA ACERO VIRUTEX |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.960
|
$ 36.960
|
47131502
| Paños de limpieza | 50 | Unidad | TRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX | TRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX |
$ 1.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.150
|
$ 57.150
|
52121602
| Servilletas | 100 | Paquete | SERVILLETA COCKTAIL TORK 1X200 HJ. | SERVILLETA COCKTAIL TORK 1X200 HJ. |
$ 1.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.300
|
$ 130.300
|
|
Total Neto
|
$ 339.370
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 64.480
|
$ 403.850
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.