Orden de Compra. Nº
3366-68-SE24
"
Comisión Predios Mil. V DE.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-68-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3366-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
64480,3
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GOMPLAS
Razón Social
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T.
76.117.488-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GOMPLAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
120
Unidad
LAVALOZAS 500CC LIMON KLINER
LAVALOZAS 500CC LIMON KLINER
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.960
$ 114.960
47131805
Limpiadores de uso general
80
Unidad
ESPONJA ACERO VIRUTEX
ESPONJA ACERO VIRUTEX
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.960
52121602
Servilletas
100
Paquete
SERVILLETA COCKTAIL TORK 1X200 HJ.
SERVILLETA COCKTAIL TORK 1X200 HJ.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.300
$ 130.300
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
TRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX
TRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.150
$ 57.150
Total Neto
$ 339.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.480
TOTAL OC
$ 403.850