Orden de Compra. Nº3366-68-SE24 "Comisión Predios Mil. V DE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna Punta Arenas
Impuesto 64480,3
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos120UnidadLAVALOZAS 500CC LIMON KLINERLAVALOZAS 500CC LIMON KLINER $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.960 $ 114.960
47131805
Limpiadores de uso general80UnidadESPONJA ACERO VIRUTEX ESPONJA ACERO VIRUTEX $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
52121602
Servilletas100PaqueteSERVILLETA COCKTAIL TORK 1X200 HJ. SERVILLETA COCKTAIL TORK 1X200 HJ. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.300 $ 130.300
47131502
Paños de limpieza50UnidadTRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX TRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.150 $ 57.150
Total Neto $ 339.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.480
TOTAL OC $ 403.850