1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3707-92-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA "DÍA DE LA AMISTAD” CENTRO DIURNO COMUNITARIO. LA HIGUERA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-104-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
33119,09 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-02-2025 |
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Proveedor |
ENVASES COQUIMBO |
Razón Social |
ENVASES DESCARTABLES COQUIMBO SPA
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R.U.T. |
77.894.044-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENVASES COQUIMBO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Global | VER PRODUCTOS SOLICITADOS EN ARCHIVO ADJUNTO. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA "DÍA DE LA AMISTAD” CENTRO DIURNO COMUNITARIO. LA HIGUERA. |
$ 144.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.311
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$ 144.311
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Total Neto
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$ 144.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 33.119
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$ 207.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.