Orden de Compra. Nº2989-209-SE25 "INSUMOS DENTALES PARA MODULO DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-209-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA MODULO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-18-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 111030,3
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARENSE
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARENSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales8BolsaBOLSA TORULAS LISAS 8 MM 500 UNIDADES  $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.336 $ 21.336
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Unidades dentales6CajaGASA NO TEJIDA 5*5 CM, 50 SOBRES POR DOS UNIDADES. ETERIL, 4 PLIEGUES  $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.998 $ 7.998
30201903
Unidades dentales10CajaMASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 3 PLIEGUES, ELASTICO, TIPO IIR,   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
30201903
Unidades dentales10CajaMASCARILLA KN 95,   $ 10.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.180 $ 107.180
30201903
Unidades dentales4UnidadSellantes Concise 6 ml 3M (sin acido)  $ 21.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.560 $ 84.560
30201903
Unidades dentales5UnidadBolsa gasas no tejida esteril 7.5x7.5 cm no adherente, 4 pliegues  $ 2.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770
30201903
Unidades dentales2UnidadHidróxido de calcio 20gr.  $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.616 $ 4.616
30201903
Unidades dentales100PackCEPILLOS DENTALES SUAVE, MANGO ERGONOMICO, 41 PENACHOS, MARCA CARISTOP X 2 UNIDADES  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.300 $ 335.300
Total Neto $ 584.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.030
TOTAL OC $ 695.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.