Orden de Compra. Nº3187-303-SE24 "MATERIAL MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REM FÉLIX Y REM PEDRO, derivada de Licitación Pública ID 3187-48-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-303-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REM FÉLIX Y REM PEDRO, derivada de Licitación Pública ID 3187-48-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3187-48-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5074767
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICA Y ACÚSTICA DE LAS RADIO ESTACIONES MARÍTIMAS FÉLIX Y SAN PEDRO, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN LISTADO DE BIENES SOLICITADOS EN ANEXOS N° 1 Y N° 2, ADJUNTOS A LAS BASES TÉCNICAS.MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICA Y ACÚSTICA DE LAS RADIO ESTACIONES MARÍTIMAS FÉLIX Y SAN PEDRO, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN LISTADO DE BIENES SOLICITADOS EN ANEXOS N° 1 Y N° 2, ADJUNTOS A LAS BASES TÉCNICAS. $ 26.709.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.709.300 $ 26.709.300
Total Neto $ 26.709.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.074.767
TOTAL OC $ 31.784.067