1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057944-43-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
(LGM) Juguera Industrial 25 litros UCA PNH N°12544 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
Dirección de Facturación |
calle san ignacio 783 |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
221698,46 |
Dirección de Envío de la Factura |
calle san ignacio 783 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
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Proveedor |
Importadora Emi E.I.R.L. |
Razón Social |
IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.175.593-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Emi E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101601
| Juguera de uso comercial | 2 | Unidad | Juguera Industrial 25 litros [50630829] | Licuadora comercial basculante inoxidable, 25 litros LAR-25PMB |
$ 583.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.166.834
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$ 1.166.834
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Total Neto
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$ 1.166.834
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.698
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$ 1.388.532
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.