Orden de Compra. Nº1230872-73-SE24 "Pedido mes de mayo"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-73-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Pedido mes de mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205002 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna Molina
Impuesto 3959,6
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abraham Marcelo
Razón Social comercial Ludueña
R.U.T. 76.665.181-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abraham Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Unidad no definidaSegún solicitud de pedido mensual electrónico para agua embotellada del mes de abril 2024Suministro de contrato vigente según compra ágil elevada en mes de enero 2024 $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
Total Neto $ 20.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.960
TOTAL OC $ 24.800