Orden de Compra. Nº2961-548-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-216-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-548-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-216-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-216-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación A. VESPUCIO 002
Comuna La Granja
Impuesto 522500
Dirección de Envío de la Factura A. VESPUCIO 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Palace Eventos
Razón Social ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.648.140-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Palace Eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222821
Panel de conexiones1UnidadARRIENDO DE PANELES, TOLDOS Y CUBREPISO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.DETALLAR OFERTA CONSIDERAR PARA LAS FECHAS QUE SE SEÑALAN EN ADJUNTO. NOTA SERAN INADMISIBLES LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN A LA FECHA SOLICITADA COORDINAR MONTAJE Y DESMONTAJE PREVIO A LA ACTIVIDAD FECHA ESTIMADA 28/8/2024.CON SRA. CAROLA GOMEZ F 22/5503830. Se oferta de acuerdo a lo solicitado $ 2.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000
Total Neto $ 2.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 522.500
TOTAL OC $ 3.272.500