Orden de Compra. Nº5518-23-AG25 "Provisión Materiales de Aseo."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5518-23-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Provisión Materiales de Aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Departamento de Astronomía
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Camino el Observatorio #1515, Las Condes
Comuna Las Condes
Impuesto 122546,2
Dirección de Envío de la Factura Camino el Observatorio #1515, Las Condes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGO LIMPIO
Razón Social RIGO LIMPIO SPA
R.U.T. 77.123.621-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIGO LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaImportante leer las especificaciones de la compra ágil adjunta con detalle de los productos y cantidades.  $ 161.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.245 $ 161.245
47121605
Limpiadores de suelo1Unidad no definidaImportante leer las especificaciones de la compra ágil adjunta con detalle de los productos y cantidades.  $ 161.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.245 $ 161.245
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaImportante leer las especificaciones de la compra ágil adjunta con detalle de los productos y cantidades.  $ 161.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.245 $ 161.245
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes1Unidad no definidaImportante leer las especificaciones de la compra ágil adjunta con detalle de los productos y cantidades.  $ 161.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.245 $ 161.245
Total Neto $ 644.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.546
TOTAL OC $ 767.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.