Orden de Compra. Nº1057472-7562-SE25 "INSUMOS CLINICOS FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-7562-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3194
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna *
Impuesto 135261
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor siem ltda
Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA
R.U.T. 76.153.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal siem ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cobertores para cirugía1000Unidad no definida7001260 CAMPO QX ADICIONAL PERFORADO 40X40CM Campo quirúrgico adicional perforado. Tela SMS resistente a fluidos, 40 x 40 cm, fenestrado 10 x 10 cm. Envase individual grado médico. Libre de látex. Estéril. Envase unitario con fecha de caducidad visible CAMPO QX PERFORADO DE 40X40 CM CON FENESTRACIÒN DE 10X10 CM, ESTERIL UN SOLO EMPAQUE, PRECIO UNITARIO NETO $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
42131701
Cobertores para cirugía300Unidad no definida7000459 TORULA ALGODON 4GR, PAQ 5UDS. N/ESTERIL Tórula algodón 4 grs. 100% algodón, sin fibra sintética. Clínicamente limpio. Envase sellado con 5 tórulas. Desechable. No estéril. Libre de látex. TORULAS DE ALGODÒN DE 4 GRS EN EMPAQUE DE 5 UNIDADES, NO ESTERIL, PRECIO UNITARIO NETO $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
42311526
Vendajes de apósitos60Unidad no definida7000448 MOLTOPREN 0,5X20X190CM (ROLLO) Moltopren 0,5 mm de espesor x 20 x 190 cm, en rollo, estéril, libre de látex. MOLTOPREN DE 20X190 CM CON ESPESOR DE 0,5 CM, ESTERIL UN SÒLO EMPAQUE, PRECIO UNITARIO NETO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
42311526
Vendajes de apósitos200Unidad7000424 APOSITO N/TEJ.GASA-ALGOD.30X30CM ESTERIL Apósito de gasa no tejida 30 x 30, gasa natural hidrofílica de algodón, super absorbente, estéril. (Se acepta medida cercana y se evaluará de acuerdo a si permite realizar la función para la cual se utiliza APÒSITO DE GASA NO TEJIDA 30X30 CM ESTERIL EN EMPAQUE SIMPLE, PRECIO UNITARIO NETO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 711.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.261
TOTAL OC $ 847.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.