1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1216085-242-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1216085-59-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.983.600-5 |
Dirección de Facturación |
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA |
Comuna |
Villa Alemana
|
Impuesto |
148580 |
Dirección de Envío de la Factura |
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
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Proveedor |
Sociedad Comercial Tekma SpA |
Razón Social |
SOC COMERCIAL TEKMA SPA
|
R.U.T. |
77.776.240-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Tekma SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101727
| Soportes de impresora | 1 | Unidad no definida | IMPRESORA MP07503
* MANTENCION Y LIMPIEZA
*01 CLEANING WEB
*01 LAMINA
*01 REVELADOR
*01 CORONA
*01 GRILLA
*01 BRUSH ROLLER
*09 GOMAS ALIMENTADORAS
*04 BUJES UNIDAD DE REVELADO
*02 TERMISTORES | IMPRESORA MP07503
* MANTENCION Y LIMPIEZA
*01 CLEANING WEB
*01 LAMINA
*01 REVELADOR
*01 CORONA
*01 GRILLA
*01 BRUSH ROLLER
*09 GOMAS ALIMENTADORAS
*04 BUJES UNIDAD DE REVELADO
*02 TERMISTORES |
$ 782.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 782.000
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$ 782.000
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Total Neto
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$ 782.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.580
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$ 930.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.