Orden de Compra. Nº
1057299-235-SE25
"
COMPRA MATERIAL OFICINA PARA ESC. LAS MOTAS ORD.04
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-235-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL OFICINA PARA ESC. LAS MOTAS ORD.04
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
92615,12
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
CAJA DE CORCHETES 26/6 500 UNIDADES
$ 1.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.942
$ 3.942
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad no definida
CARPETA CON ACOCLIP
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARPETA CARTULINA
$ 1.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.860
$ 6.860
60121535
Goma de borrar
20
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR CON FUNDA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31201515
Cintas de papel
10
Unidad no definida
CINTA MASKING 36MM
$ 1.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.780
$ 17.780
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 4.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.840
$ 86.840
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
SOBRE CARTA BLANCO 25 UNIDADES
$ 4.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.320
$ 97.320
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA OFICIO BLANCA 100 UNID
$ 17.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.635
$ 17.635
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA CARTA BLANCA 100 UNID
$ 15.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.019
$ 15.019
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
LAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO 100 UNIDAD
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
TRANSPARENCIAS ANILLADOS TAMAÑO OFICIO 50 UNID.
$ 6.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad no definida
BARRA SILICONA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.790
$ 2.790
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL BOND
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
44121506
Sobres estándar
4
Unidad no definida
SOBRE CARTA BLANCO 25 UNIDADES
$ 3.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.996
$ 15.996
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
DESTACADOR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
44121804
Borradores
10
Unidad no definida
BORRADOR PIZZARA ACRILICA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETA CON ELASTICO
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.030
$ 11.030
53141501
Alfileres rectos
5
Unidad no definida
CAJA ALFILER RECTO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA
$ 312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 36 GR
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.060
$ 22.060
14111525
Papel multiuso
3
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO 20 UNIDADES
$ 3.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.275
$ 10.275
14111525
Papel multiuso
19
Unidad no definida
PLIEGO GOMA EVA GLITER (3 PLATEADO,3 DORADO,3 AZUL,5 BLANCO,2 NEGRO,3 ROJO)
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.864
$ 23.864
44121802
Líquido corrector
12
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.140
$ 16.140
Total Neto
$ 487.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.615
TOTAL OC
$ 580.063
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.