Orden de Compra. Nº1183926-43-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-38-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1183926-43-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-38-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casa Central
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T. 65.199.122-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 Otros Servicios del sistema GLobal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T. 65.199.122-6
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1051
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 61560
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1051
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA TARTINA
Razón Social CAMILA ANDREA DEL CARMEN RUZ VALENCIA
R.U.T. 12.461.321-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA TARTINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados120Unidadde acuerdo con el adjunto  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50181901
Pan fresco120Unidadde acuerdo con el adjunto  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos120Unidadjamón y queso   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50201706
Café120UnidadCafé y té  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 324.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.560
TOTAL OC $ 385.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.125.757-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.461.321-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.