Orden de Compra. Nº761391-1767-AG25 "BAEB-GBA/ALIM/CCF/011/2025/ART. DESECHABLES TRANSPORTABLES DE EMBALAJE PARA EL CASINO GUARNICIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-91-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1767-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra BAEB-GBA/ALIM/CCF/011/2025/ART. DESECHABLES TRANSPORTABLES DE EMBALAJE PARA EL CASINO GUARNICIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-91-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VALOR UNITARIO ITEM SERVILLETAS MAL INGRESADO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057001002005044141012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 226907,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6100895-0
Razón Social JUAN LUIS GONZÁLEZ GÁLVEZ
R.U.T. 6.100.895-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 6100895-0
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para embalaje15CajaServilleta de coctel de 23,5x22cms, cajas de 24x200 unidades  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250
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Papel para embalaje20UnidadRollo Films transparente para alimentación de 30x 140 mtrs de largo.  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
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Papel para embalaje400PaqueteContenedor marmita R-1 30 OZ (100 unidades), porta comida de plumavit redondo con tapa.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
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Papel para embalaje10SacoBolsa tipo camiseta blanca de 40x50 cms. paquetes de 100 unidades y sacos de 1000 unidades.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.194.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.908
TOTAL OC $ 1.421.158


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.100.895-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.