Orden de Compra. Nº1057548-465-SE25 "Insumos de lab según lic 1057548-33-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-465-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de lab según lic 1057548-33-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 940
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 35492
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
TítuloDescripción
Horario Bodega

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

Envío factura

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadCélulas control de Coombs frasco 10ml Células control de Coombs frasco 10ml MARCA COMERCIAL AB, FRASCO 10 ML Despacho en 48 hrs habiles. Flete incluido en el precio. Vencimiento un mes $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadGlóbulos rojos panel I y II. células I Y II para realizar procedimiento de la técnica de Coombs indirecto. presentación: 2X10 ml Glóbulos rojos panel I y II. células I Y II MINISCREEN 2 Fcos. x 10 ml. Marca INMUNOCOR. Despacho cada 40 días desde la recepción de la Orden de compra. $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
30201902
Unidades de laboratorio2UnidadGlóbulos rojos control A1 y B. células A1 Y B (3-6%) para controlar sensibilidad y especificidad de las pruebas de determinación de grupo sanguíneo. PRESENTACION: 2X10 ml GLOBULOS ROJOS A1+B. 3-6% para controlar sensibilidad y especificidad de las pruebas de determinación de grupo sanguíneo. PRESENTACION: 2X10 ml $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
Total Neto $ 186.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.492
TOTAL OC $ 222.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.