1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3945-1033-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TIERRA DE HOJAS Y OTROS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Libertad N°300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
106016,846 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Agrocomercial D y D |
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMI
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R.U.T. |
76.186.994-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agrocomercial D y D |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111503
| Tierra de hoja | 1 | Global | -13 UNIDADES DE TIERRA DE HOJAS SACOS DE 40 LTS SACO BLANCO.
-13 UNIDADES DE TIERRA BIOLOGICA COMPOST 40 LTS.
-3 UNIDADES DE ULTRASOL PRODUCCION FRUTILLA.
-1 ROLLO COBERTOR MALEZA 1,4 X 400 MTS.
DESTINDOS PARA EL PROGRAMA PDTI, PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA DE FRUTILLAS. | |
$ 557.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 557.983
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$ 557.983
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Total Neto
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$ 557.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.017
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$ 664.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.