1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1173447-19-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPRA AGIL: 1173447-25-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
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R.U.T. |
65.029.393-2 |
Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
24889,24 |
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60124312
| Azulejos de cerámica cocidos | 1 | Caja | CERAMICA PISO CALIFORNIA GRIS OSCURO MATE 51 X 51 | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Saco | ADHESIVO CERAMICA SACO 25 KG. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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13111016
| Polietileno | 2 | Rollo | POLIETILENO TRANSPARENTE 4 MTS. X 10 MT., 0,2 MC PREMIUM. | |
$ 49.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.996
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$ 99.996
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Total Neto
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$ 130.996
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.889
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$ 155.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.