Orden de Compra. Nº1173447-19-AG25 "C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPRA AGIL: 1173447-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173447-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPRA AGIL: 1173447-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CDP Puente Alto
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
R.U.T. 65.029.393-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
R.U.T. 65.029.393-2
Dirección de Facturación JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO
Comuna Puente Alto
Impuesto 24889,24
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124312
Azulejos de cerámica cocidos1CajaCERAMICA PISO CALIFORNIA GRIS OSCURO MATE 51 X 51  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201601
Adhesivos químicos2SacoADHESIVO CERAMICA SACO 25 KG.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
13111016
Polietileno2RolloPOLIETILENO TRANSPARENTE 4 MTS. X 10 MT., 0,2 MC PREMIUM.  $ 49.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.996 $ 99.996
Total Neto $ 130.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.889
TOTAL OC $ 155.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.