Orden de Compra. Nº4037-55-SE24 "MATERIALES ELECTRICOS MANTENCION MUNICIPIO PLAZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-55-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS MANTENCION MUNICIPIO PLAZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 22672,268415
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria e iluminacion loly
Razón Social VÍCTOR RODRIGO ALVARADO BUSTAMANTE
R.U.T. 13.591.761-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria e iluminacion loly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1CajaTORNILLO LENTEJA AUTOPERFORANTE CAJA DE 100 UND   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
39121311
Accesorios eléctricos9UnidadCAJAS CHUQUI  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.349 $ 11.345
39121311
Accesorios eléctricos9UnidadENCHUFES DOBLE 10/16  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
39121311
Accesorios eléctricos6UnidadAUTOMÁTICO 16A  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadBARRA TETRAPOLAR 7 P   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadRIEL DIN 1 MT   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 119.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.672
TOTAL OC $ 142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.