Orden de Compra. Nº662900-1511-AG24 "8782 y 8783 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-991-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1511-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 8782 y 8783 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-991-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8782 y 8783 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación BAQUEDANO 960 QUILPUE
Comuna Quilpué
Impuesto 238165
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960 QUILPUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUIPO NTT
Razón Social VICTOR ALEJANDRO ALARCON MOYA
R.U.T. 16.519.546-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EQUIPO NTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos26UnidadGalvanos de 17 x 10 madera en nativa con base, con logo, texto y nombre de funcionarios de párvulo, gravado a laser para Z-702, para el 15/11/24, según pedidos 8782 y 8783 de la cotización N°662900-991-cot24 del proveedor. Coordinar diseños y lista de funcionarios para los galvanos en la dirección de educación con el coordinador Rodrigo baos en Baquedano 960 de Quilpué, fono 323140400 o al celular +56 9 9441 5048   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
49101704
Galvanos83UnidadGalvanos de 17 x 10 madera en nativa con base, con logo, texto y nombre de funcionarios asistentes de la educación, gravado a laser para Z-702, para el 15/11/24, según pedidos 8782 y 8783 de la cotización N°662900-991-cot24 del proveedor. Coordinar diseños y lista de funcionarios para los galvanos en la dirección de educación con el coordinador Rodrigo baos en Baquedano 960 de Quilpué, fono 323140400 o al celular +56 9 9441 5048   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.500 $ 954.500
Total Neto $ 1.253.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.165
TOTAL OC $ 1.491.665


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.775.479-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.519.546-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.