Orden de Compra. Nº1426099-71-AG25 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES DE JOVENES DE CENTROS IP-IRC y LAE-IP DEL SNRSJ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426099-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES DE JOVENES DE CENTROS IP-IRC y LAE-IP DEL SNRSJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación miraflores 945 (temuco)
Comuna Temuco
Impuesto 92910
Dirección de Envío de la Factura miraflores 945 (temuco)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAGINARIO PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCCIONES JAIME GAETE OPAZO E.I.R.L.
R.U.T. 76.095.495-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMAGINARIO PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos6BandejaBANDEJA DE HUEVOS MACIZOS POR 50 UNIDADES. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.HUEVOS MACIZOS POR 50 UNIDADES MARCA COSTA. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos20BolsaDULCES DE GOMITA DEL TIPO FRUGELE 50 UNI. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.FRUGELE 50 UNIDADES $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10BolsaCARAMELOS DEL TIPO ARBOLITO 430 GR (100 U). SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. CARAMELOS ARBOLITO AMBROSOLI 430 GRS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados200UnidadEMPANADAS DE QUESO TIPO CÓCTEL. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.EMPANADAS QUESO TIPO COCTEL. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos80UnidadCONEJO DE CHOCOLATE MACIZO DE 60 GRS. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.CONEJO COSTA CAREZZA 60 GRS U $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara15kilogramoPIÑONES. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.PIÑONES FRESCOS EN BOLSAS DE 1 KILO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
50201706
Café5kilogramoCAFE DE TRIGO. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.CAFE DE TRIGO TOSTADO EN BOLSAS DE 1 KILO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 489.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.910
TOTAL OC $ 581.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.