1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2805-98-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS SALA IRA/ERA, PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO 2025 (MANCUERNAS DE 5 KG. Y 7,5 KG) DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.220.302-K |
Dirección de Facturación |
AV. LOS VOLCANES N°487 |
Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
18202 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS VOLCANES N°487 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.936.976-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251612
| Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia | 2 | Unidad | MANCUERNAS DE 5 KG. | MANCUERNAS DE 5 KG. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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42251612
| Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia | 2 | Unidad | MANCUERNAS DE 7,5 KG. | MANCUERNAS DE 7,5 KG. |
$ 27.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.800
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$ 55.800
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Total Neto
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$ 95.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.202
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$ 114.002
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.