|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5055-1880-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
5055-21-LR21/2204005003/AGUJAS KIRSCHNER/STOCK OMNICEL/MARZO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5055-21-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
33250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Chilemed SPA. |
|
Razón Social |
IMC INSUMOS MÉDICOS CHILEMED SPA
|
|
R.U.T. |
76.218.121-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Chilemed SPA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142530
| Agujas de tratamiento diagnóstico | 50 | Unidad | REF. 004-0300-020 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR DIAM . 2.0 X 310 MM (40403030003)
| REF. 004-0300-020 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR DIAM . 2.0 X 310 MM (40403030003)
|
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.000
|
$ 175.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.250
|
|
$ 208.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.