Orden de Compra. Nº1134432-176-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-184-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1134432-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-184-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna Puchuncaví
Impuesto 47897,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Andres
Razón Social RICARDO ANDRÉS SILVA CORTEZ
R.U.T. 13.712.836-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ricardo Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTOADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 17, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 252.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.093 $ 252.093
Total Neto $ 252.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.898
TOTAL OC $ 299.991


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.712.836-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.