Orden de Compra. Nº
2297-1080-SE24
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MANTENCION 290.000 KM MOVIL MUNICIPAL N°03
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2297-1080-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION 290.000 KM MOVIL MUNICIPAL N°03
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna
Osorno
Impuesto
268775,33
Dirección de Envío de la Factura
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTOCOLOR PAEZ SPA
Razón Social
AUTOCOLOR PAEZ SPA
R.U.T.
96.962.670-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AUTOCOLOR PAEZ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión
1
Unidad
MANTENCION 290.000 KM, LIMPIEZA DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE A MOVIL MUNICIPAL N°03
$ 1.414.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.414.607
$ 1.414.607
Total Neto
$ 1.414.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 268.775
TOTAL OC
$ 1.683.382