Orden de Compra. Nº2659-105-AG25 "PTR N°206, ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE LA MUJER, O/C PROVENIENTE DE COMPRA AGIL 2659-105-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°206, ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE LA MUJER, O/C PROVENIENTE DE COMPRA AGIL 2659-105-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30/105 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 154504,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL R&S
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMERO Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 77.984.794-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL R&S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural400UnidadADQUISICION DE 400 FLORES DE RASO OPACO PARA EL PELO, DE 4,5 U 5 CM DE DIAMETRO, LA CUAL DEBE INCLUIR UN PINCHE DE 6 A 8 CM DE LARGO. DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES COLORES, ROJO, FUCSIA, CORAL, ROSADO ALGODON, BURDEO Y BLANCO. SE ADJUNTAN FOTOS REFERENCIALES EN PTR ADJUNTO 206   $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.200 $ 677.200
60124102
Productos de artesanía multicultural6UnidadADQUISICION DE 6 FLORES DE RASO OPACO PARA EL PELO DE 9 A 10 CM DE DIAMETRO, TERMINACION EN PINZA, COLOR ROJO, SE ADJUNTAN FOTOS REFERENCIALES EN PTR ADJUNTO 206   $ 1.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.724 $ 11.724
60124102
Productos de artesanía multicultural6UnidadADQUISICION DE 6 ABANICOS DE FLAMENCO CON VARILLAS CALADAS, FABRICADO EN MADERA Y TELA, TAMAÑO MEDIANO, ENTRE 23 Y 25 CMS. SE ADJUNTAN FOTOS REFERENCIALES EN PTR ADJUNTO 206  $ 20.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.260 $ 124.260
Total Neto $ 813.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.505
TOTAL OC $ 967.689


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.914.687-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.175.345-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.