1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1621-121-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
kit dureza esterilizacion |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
|
R.U.T. |
61.602.151-6 |
Dirección de Facturación |
Laureano Cornejo 410 |
Comuna |
Marchigue
|
Impuesto |
28498,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Laureano Cornejo 410 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
|
Proveedor |
EME CHILE SPA |
Razón Social |
EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA
|
R.U.T. |
77.354.084-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EME CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41114611
| Verificación de dureza | 1 | Kit | Kit para determinar dureza del agua. El Kit debe contener:
Solución A: 1 L
Tampón en pastillas: 500 unidades
Solución B: 1 L
Frascos gotarios de 100 ml | |
$ 149.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.990
|
$ 149.990
|
|
Total Neto
|
$ 149.990
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 28.498
|
$ 178.488
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.