1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
557974-130-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 557974-2-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
Baquedano 960, Quilpué |
Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
182400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 960, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ingenieria San Ignacio Spa |
Razón Social |
INGENIERÍA SAN IGNACIO SPA
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R.U.T. |
77.791.993-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria San Ignacio Spa |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 60 | Metro Cúbico | ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE CON 60.000 LITROS DE AGUA PARA CESFAM AVIADOR ACEVEDO | ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE CON 60.000 LITROS DE AGUA PARA CESFAM AVIADOR ACEVEDO |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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Total Neto
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$ 960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.400
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$ 1.142.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.