Orden de Compra. Nº
1081948-6-AG25
"
ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA SEREMI DE GOBIERNO ÑUBLE
"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1081948-6-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA SEREMI DE GOBIERNO ÑUBLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEGEGOB XVI REGIÓN
Razón Social
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T.
60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T.
60.101.000-3
Dirección de Facturación
Carrera 422, Chillán
Comuna
Chillán
Impuesto
37834,89
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 422, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
(1) Enviar archivo XML a
dipresrecepcion@custodium.com
.
(2) Enviar DTE en PDF a sebastian.ibarra
@msgg.gob.cl
, tras recepción conforme del ministerio.
(3) Favor aceptar la orden de compra, para proceder al pago"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41111604
Reglas
5
Unidad
Regla de metal 60 cm.
$ 2.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.060
$ 10.060
44121801
Cinta correctora
20
Unidad
Corrector en cinta
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
20
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP NEGRO (BINDER CLIP) 51 MM NEGRO DE 12 UNIDADES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
44121604
Timbres y sellos
2
Unidad
Timbre para fechas
$ 1.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.452
$ 2.452
44122104
Clips para papel
5
Unidad
MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UN
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
44122104
Clips para papel
5
Unidad
DISPENSADOR MAGIC CLIP 13 MM
$ 1.078,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.390
$ 5.390
44102001
Lámina para plastificar
3
Resma
Láminas Plastificar Formato Oficio 75 Micrones 100 laminas c/u
$ 11.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.209
$ 34.209
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Resma
PAPEL IMPRESIÓN RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS
$ 2.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.035
$ 40.035
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Resma
PAPEL IMPRESIÓN RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS
$ 3.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.980
$ 46.980
Total Neto
$ 199.131
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.835
TOTAL OC
$ 236.966
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.