Orden de Compra. Nº3928-575-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-575-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9663 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 270940
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado2CajaCLAVO 2" GALV (ITEM 184)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161502
Tornillos de anclaje5CajaTORNILLO VOLC 6X1 (ITEM 543)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11101719
Cinc29UnidadZINC 5V 0.35 X 3.0 M (ITEM 573)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
11101719
Cinc28UnidadZINC ACANALADO 0.35 X 3.66 MT (ITEM 576)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM (ITEM 448)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA CERDA NAT ESTANDAR 3" (ITEM 94)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
11121611
Tablero de partículas22PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 2.44 X 1.22 X 12 MM (ITEM 517)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
30111601
Cemento10SacoCEMENTO (ITEM 151)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA TINETA DIFERENTES COLORES (ITEM 255). * COLORES A DEFINIR CON DON GUILLERMO.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.426.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.940
TOTAL OC $ 1.696.940